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送心意

璟坨坨老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-07-06 19:38

您好同學(xué)代買電腦是你們公司主營(yíng)業(yè)務(wù)還是?

G_sHu 追問(wèn)

2021-07-06 19:40

不是,客戶需要

璟坨坨老師 解答

2021-07-06 19:43

您好同學(xué)。那就直接
借:銀行存款150
貸:其他業(yè)務(wù)收入50
     其他應(yīng)收款100

G_sHu 追問(wèn)

2021-07-06 19:48

可以分步驟做嗎,稅金13%沒(méi)有記賬到啊

G_sHu 追問(wèn)

2021-07-06 20:04

而且收入不是記少了嗎

璟坨坨老師 解答

2021-07-06 21:42

您好同學(xué),您只賺了50收入當(dāng)然只有50.

璟坨坨老師 解答

2021-07-06 21:42

稅金的話就把其他業(yè)務(wù)收入拆開(kāi)就行了。

G_sHu 追問(wèn)

2021-07-06 21:52

是掙了50,那報(bào)增值稅的銷售額跟賬其他業(yè)務(wù)收入對(duì)應(yīng)不上

璟坨坨老師 解答

2021-07-06 21:58

您正常來(lái)說(shuō)是虛開(kāi)了。100

璟坨坨老師 解答

2021-07-06 21:59

您只能開(kāi)50發(fā)票才對(duì)

G_sHu 追問(wèn)

2021-07-06 21:59

不太明白

璟坨坨老師 解答

2021-07-06 22:02

您直接做進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)處理吧。第一步改掉
借:庫(kù)存商品
    應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)
貸:銀行存款100
借:銀行存款150
貸:其他業(yè)務(wù)收入
  應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)
借:其他業(yè)務(wù)成本
貸:庫(kù)存商品

璟坨坨老師 解答

2021-07-06 22:02

只能這么處理,不能掛其他應(yīng)收款。不然處理不了

G_sHu 追問(wèn)

2021-07-06 22:09

我們有收到電腦的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票專票抵扣了的,不存在虛吧

璟坨坨老師 解答

2021-07-06 22:23

嗯,那我就理解錯(cuò)了。您分錄做錯(cuò)了,收到進(jìn)項(xiàng)票應(yīng)該做商品入庫(kù)處理,按照我剛告訴你的,沒(méi)有其他應(yīng)收款。

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您好同學(xué)代買電腦是你們公司主營(yíng)業(yè)務(wù)還是?
2021-07-06 19:38:51
需要對(duì)方開(kāi)發(fā)票給你做費(fèi)用 做預(yù)付賬款 不應(yīng)該一直掛在其他應(yīng)收款
2018-12-24 15:21:10
同學(xué)你好,其他應(yīng)收款后面無(wú)法掛項(xiàng)目,需要自己添加項(xiàng)目資料,有項(xiàng)目名稱核算選擇對(duì)應(yīng)正確的即可,出納把錢又轉(zhuǎn)到各個(gè)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人手上,賬務(wù)處理,借,其他應(yīng)收款-項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,貸,其他應(yīng)收款-出納。項(xiàng)目明細(xì)應(yīng)該按姓名掛賬,各個(gè)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人到會(huì)計(jì)哪兒去報(bào)賬合理。
2021-04-30 12:24:36
你好 收回的話 應(yīng)該是借 銀行存款 貸 其他應(yīng)收款
2020-05-11 15:06:06
你好!是的。你只能這樣掛著了。
2018-06-08 11:07:19
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