最近去年審計(jì)報(bào)告數(shù)據(jù)下來(lái),我想以審計(jì)去年期末數(shù) 問(wèn)
年初抵消數(shù)確認(rèn):直接取用去年審計(jì)報(bào)告中的合并抵消分錄匯總(內(nèi)部往來(lái)、未實(shí)現(xiàn)損益、權(quán)益抵消等累計(jì)余額),與今年年初單體關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)核對(duì),差異即為需延續(xù)的抵消數(shù),審計(jì)調(diào)整的去年期末數(shù)需同步調(diào)整抵消數(shù)。 合并工具底稿:推薦 Excel 模板,包括合并抵消匯總表(分類(lèi)別列示上期余額)、內(nèi)部往來(lái)對(duì)賬表(核對(duì)應(yīng)收應(yīng)付)、試算平衡表(自動(dòng)勾稽)。 月度數(shù)據(jù)維護(hù):每月需維護(hù)單體報(bào)表、內(nèi)部交易 / 往來(lái)明細(xì)(含未實(shí)現(xiàn)損益)、審計(jì)調(diào)整銜接記錄,以及投資公司關(guān)注的關(guān)鍵指標(biāo)和重大事項(xiàng)說(shuō)明,月末做好對(duì)賬和勾稽校驗(yàn)。 答
老師,請(qǐng)教一下,員工每月發(fā)工資,不申報(bào)個(gè)稅,次年做匯 問(wèn)
您好,沒(méi)有申報(bào)工資,不需要匯算清繳 答
老師:現(xiàn)在工資個(gè)稅怎么計(jì)算的,如果員工工資9000一 問(wèn)
每月扣除5000后,再*3%計(jì)算個(gè)稅 答
小規(guī)模公司,上一季度4-6月銷(xiāo)售額不含稅金額不到5 問(wèn)
必須要要如實(shí)申報(bào),不然就是虛假申報(bào),要罰款的 答
老師好,1、我公司員工匯入我公司的款打錯(cuò)了,公司退 問(wèn)
借銀行存款,貸其他應(yīng)付款 支付出去,做相反的, 借銀行存款,貸預(yù)收賬款5萬(wàn), 借預(yù)收賬款5萬(wàn),貸銀行存款。 答

2016.2月份購(gòu)買(mǎi)兩臺(tái)車(chē) 收入成本都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn) 10月份又給開(kāi)了個(gè)代理費(fèi)用(購(gòu)車(chē)的時(shí)候都已經(jīng)付過(guò)了 )代理費(fèi)是以銀行方式支付的,代理費(fèi)的產(chǎn)生是:購(gòu)買(mǎi)車(chē)時(shí)是開(kāi)的信用證 繳納信用保證金時(shí) 代理費(fèi)一起付的當(dāng)時(shí)不是我做的帳 是兼職做的 直接把代理費(fèi)這塊跟保證金坐一起了就相當(dāng)于是付的車(chē)款7月底車(chē)賣(mài)出去已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了 現(xiàn)在該怎么辦呢
答: 您好,現(xiàn)在是不是也不用付款了,直接用發(fā)票做賬啊,如果是的話(huà),摘要寫(xiě)上收到發(fā)票,直接做,借;主營(yíng)業(yè)成本,正數(shù),借:主營(yíng)業(yè)成本,負(fù)數(shù)。
請(qǐng)問(wèn)代收代付的賬務(wù),有沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本的,都是代收匯,掙一些代理費(fèi)的
答: 你好,代收代付的賬務(wù),用其他應(yīng)付款科目,可以不用結(jié)轉(zhuǎn)成本。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司經(jīng)營(yíng)快半年了,費(fèi)用和往來(lái)賬,都有憑證,就是到現(xiàn)在沒(méi)有核算成本了,我是每個(gè)月核算一下成本,還是都算在這個(gè)11月份結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
答: 你們不需要季報(bào)嗎?前面報(bào)稅沒(méi)有算成本嗎?
老師,結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí),可不可以分兩次結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本費(fèi)用
分包工程收到成本費(fèi)用票結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)是否需要分類(lèi)結(jié)轉(zhuǎn)?
你好老師,在沒(méi)有成本會(huì)計(jì)的情況下,月末結(jié)轉(zhuǎn)成本這塊是按照什么來(lái)分配成本費(fèi)用的呢

