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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會(huì)計(jì)師

2016-12-10 10:25

老師,我們沒有進(jìn)項(xiàng)票啊,到明年4月15日未申報(bào),會(huì)不會(huì)補(bǔ)交增值稅啊?視同內(nèi)銷呢

王雁鳴老師 解答

2016-12-10 10:01

您好,800萬的出口單據(jù),最好年底前申報(bào)了。

王雁鳴老師 解答

2016-12-10 10:27

您好,沒有進(jìn)項(xiàng),那就給您公司的供貨方要啊。到明年申報(bào)的話,那您的出口單據(jù)怎么處理?總不能更改日期吧。

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相關(guān)問題討論
您好,800萬的出口單據(jù),最好年底前申報(bào)了。
2016-12-10 10:01:27
你是生產(chǎn)企業(yè)嗎?你的意思是你要做單證收齊申報(bào)193500元的退稅嗎?
2016-04-26 13:18:05
是的,就是這個(gè)理
2017-09-16 16:31:08
你好,同學(xué)。 是的,按報(bào)關(guān)單和開票的金額視同內(nèi)銷處理的。 按這金額計(jì)算銷項(xiàng)稅額的
2020-06-03 22:14:59
正常是不允許的,可以找你單位專管員或出口退稅窗口咨詢出具相關(guān)證明,是可以的。
2020-07-17 10:55:48
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