你好,a公司屬于制造業(yè)一般納稅人,還沒(méi)發(fā)生銷售收入 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,原來(lái)房屋租賃合同2年,每個(gè)月10萬(wàn)租金,一年后簽 問(wèn)
問(wèn)題 1:使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負(fù)債調(diào)整 租賃負(fù)債:按剩余 1 年每月 8 萬(wàn)租金,以當(dāng)前增量借款利率重新計(jì)算現(xiàn)值(新負(fù)債),與原剩余租賃負(fù)債的差額調(diào)整使用權(quán)資產(chǎn)。 使用權(quán)資產(chǎn):按原剩余賬面價(jià)值(扣除已提 1 年折舊)減去 “原剩余負(fù)債與新負(fù)債的差額” 確定新金額。 問(wèn)題 2:使用權(quán)資產(chǎn)折舊調(diào)整 無(wú)需追溯調(diào)整已計(jì)提的 1 年折舊,僅按變更后使用權(quán)資產(chǎn)的新賬面價(jià)值,在剩余 12 個(gè)月內(nèi)重新計(jì)算月折舊額(直線法),后續(xù)按新折舊額計(jì)提。 答
@郭老師,我也不知道銷售出去收了稅點(diǎn)沒(méi)有 問(wèn)
你看下你其他的客戶銷售單價(jià)多少 購(gòu)入的成本多少 你們?cè)趺从?jì)算銷售額 答
養(yǎng)殖業(yè)購(gòu)買的溫度計(jì)計(jì)入什么科目 問(wèn)
溫度計(jì)可以計(jì)入制造費(fèi)用,或者輔助生產(chǎn)成本 答
我司是軟件企業(yè),前幾年委托研發(fā),發(fā)生了研發(fā)費(fèi)用,但 問(wèn)
您好,他是直接做費(fèi)用化了,你現(xiàn)在要調(diào)這個(gè)是做什么用?是要結(jié)到無(wú)形資產(chǎn)中嗎? 答

小規(guī)模自行開(kāi)專票的,增值稅季度申報(bào)時(shí)專票部分的增值稅也是季度申報(bào)時(shí)繳納么
答: 您好,是的,自行開(kāi)具的發(fā)票,不管是普票還是專票,都是季度進(jìn)行申報(bào)和繳納的。 為您提供解答,祝學(xué)習(xí)愉快
老師,小規(guī)模納稅人關(guān)于增值稅,第一季度有代開(kāi)增值稅專用發(fā)票發(fā)票1萬(wàn)元,已交稅款。未申報(bào)增值稅報(bào)表,當(dāng)時(shí)報(bào)表沒(méi)有帶出第二季度未開(kāi)發(fā)票,未申報(bào)增值稅報(bào)表,當(dāng)時(shí)報(bào)表沒(méi)有帶出,第三季度未開(kāi)發(fā)票,零申報(bào)增值稅報(bào)表,本年累計(jì)也是零。報(bào)表出現(xiàn)負(fù)數(shù),有多繳稅金。第四季度未開(kāi)發(fā)票,零申報(bào)增值稅報(bào)表,本年累計(jì)也是零?,F(xiàn)在要補(bǔ)申報(bào)第一季度的增值稅報(bào)表,第二季至第四季度的增值稅報(bào)表也要改嗎?
答: 同學(xué)你好 不用 只要改其他季度的財(cái)務(wù)報(bào)表就行
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
是小規(guī)模納稅人,按季申報(bào)增值稅,假如3月份去國(guó)稅代開(kāi)專票10300元,現(xiàn)場(chǎng)繳納了增值稅300元,4月申報(bào)1季度增值稅時(shí)要申報(bào)300元,還是可以留到下季度再申報(bào)
答: 你好,一般是按季度申報(bào)的
小規(guī)模納稅人按季度申報(bào)增值稅,月開(kāi)票超過(guò)3萬(wàn),第三季度開(kāi)增值稅專票8萬(wàn),可以免交增值稅嗎?
小規(guī)模,是季報(bào)。1月份開(kāi)專票2萬(wàn),增值稅582.52元。2月申報(bào)時(shí),要預(yù)交專票的增值稅嗎?還是1個(gè)季度匯總了申報(bào)。
這季度開(kāi)票收入沒(méi)有超過(guò)9萬(wàn),但是有代開(kāi)的專票1160的增值稅,申報(bào)增值稅時(shí)怎么申報(bào)


米朵兒 追問(wèn)
2021-07-08 15:02
黃椿焰老師 解答
2021-07-08 15:07