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送心意

小草老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-07-10 07:58

同學(xué)你好!新建帳套的話就是要錄初始數(shù)據(jù),那么這個(gè)初始數(shù)據(jù)你錄的時(shí)候,你把資產(chǎn)整理出來,把負(fù)債整理出來,剩下的倒擠到所有者權(quán)益的利潤分配-未分配利潤就可以了。

小草老師 解答

2021-07-10 08:03

親,就是庫存商品、庫存現(xiàn)金、應(yīng)收賬款,給廠家的保證金,這些資產(chǎn)余額加起來算一下,還有廠家賬上的余額呢,預(yù)收賬款是負(fù)債,把負(fù)債余額也算出來,所有者權(quán)益里面有實(shí)收資本,和利潤分配-未分配利潤,其他科目數(shù)字照抄,利潤分配數(shù)字,用資產(chǎn)-負(fù)債-實(shí)收資本,試算平衡就

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你好,還包含營業(yè)外收入的。 看科目余額表發(fā)生額額合計(jì)
2020-06-16 09:50:23
營業(yè)收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入,本題中主營業(yè)務(wù)收入等于貸方金額-借方金額=22000 收入在貸方是增加,借方是減少
2019-12-24 23:26:43
您好,是不包含的,主營業(yè)務(wù)不包含其他業(yè)務(wù)
2021-10-16 13:00:05
同學(xué)你好!新建帳套的話就是要錄初始數(shù)據(jù),那么這個(gè)初始數(shù)據(jù)你錄的時(shí)候,你把資產(chǎn)整理出來,把負(fù)債整理出來,剩下的倒擠到所有者權(quán)益的利潤分配-未分配利潤就可以了。
2021-07-10 07:58:17
同學(xué)你好,把收入,費(fèi)用轉(zhuǎn)入本年利潤,加上庫存商品,庫存現(xiàn)金,應(yīng)收賬款,給廠家的保證金,廠家賬上余額,減去實(shí)收資本,預(yù)收賬款,之后的差額,記入利潤分配,匯總平衡即可。
2021-07-10 00:57:51
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