老師你好!請(qǐng)問一下,公司4月欠稅31萬,6月申報(bào)5月時(shí)進(jìn)項(xiàng)抵扣后留底稅還有5萬,但是4月稅款一直未交,7月申報(bào)6月時(shí)本月進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)這個(gè)表系統(tǒng)自動(dòng)生成進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出5萬抵扣欠稅,我這個(gè)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?麻煩老師幫忙解答一下,謝謝!
夢(mèng)想成真
于2021-07-10 10:59 發(fā)布 ??1063次瀏覽
- 送心意
小林老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2021-07-10 11:45
您好,紅字金額,借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”科目-50000,貸記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目-50000
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您好。原來分錄發(fā)來看一下。
2022-05-11 13:12:42

企業(yè)成本費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2022-01-13 09:27:25

同學(xué)你好
貨物用于集體福利和個(gè)人消費(fèi)的賬務(wù)處理
借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)
貸:原材料
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
貨物發(fā)生非正常損失的賬務(wù)處理
借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢-待處理損失
貸:庫存商品
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
在產(chǎn)品、產(chǎn)成品發(fā)生非正常損失的賬務(wù)處理
借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢-待處理流動(dòng)資產(chǎn)損失
貸:在產(chǎn)品
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
納稅人適用一般計(jì)稅方法兼營簡易計(jì)稅項(xiàng)目、免稅項(xiàng)目的賬務(wù)處理
借:管理費(fèi)用
貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2020-07-05 15:34:02

您好,不需要的,直接沖減一部分當(dāng)成計(jì)入的成本費(fèi)用科目金額就是了。
2020-06-18 16:08:38

你好
用在哪里的
2020-03-19 15:42:38
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2021-07-10 14:48
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2021-07-10 14:58