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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2021-07-11 10:45

您好,跨月紅沖的發(fā)票如何處理,分錄與上月分錄相同,金額相反

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你好,計提,借管理費用--租賃費,貸其他應付款--租金,支付,借其他應付款--租金,貸銀行存款,發(fā)票來時,借應交稅費--應交增值稅(進),借管理費用(一)
2020-07-08 17:18:56
你好,借 管理費用 貸 其他應付款/預付賬款 支付時 借 其他應付款/預付賬款 貸 銀行存款 收到租賃發(fā)票,把發(fā)票放到支付的分錄后面即可。
2020-07-14 10:35:24
您好,跨月紅沖的發(fā)票如何處理,分錄與上月分錄相同,金額相反
2021-07-11 10:45:55
你好!借銀行存款 貸預收賬款 主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅
2018-03-28 09:16:48
那只能先計入預付賬款
2015-09-30 13:49:14
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