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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2018-03-28 09:16

你好!借銀行存款 貸預(yù)收賬款 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅

2463024587 追問

2018-03-28 09:39

我是購買方,借:銷售費用,貸:銀行存款。這樣對嗎? 
主要用于擺放營業(yè)場所

宋生老師 解答

2018-03-28 09:42

您好!可以的。購買方可以這樣做

2463024587 追問

2018-03-28 10:17

還有一個問題需要向老師請教,就是我公司春節(jié)過年的時候,搞了一個活動,費用20萬。會計分錄怎么做呢?

宋生老師 解答

2018-03-28 10:20

你好!你也可以計入銷售費用。

2463024587 追問

2018-03-28 10:31

20萬可以一下子計入到銷售費用的??? 
需不需要分攤?

宋生老師 解答

2018-03-28 10:39

你好!具體是什么活動呢?年會?

2463024587 追問

2018-03-28 10:50

我公司是國企,然后政府投20萬到我公司,然后20萬是用于支付春節(jié)年俗文化匯活動費

宋生老師 解答

2018-03-28 10:50

你好!你找個應(yīng)該是收到錢借銀行存款 貸專項應(yīng)付款 
支付的時候借專項應(yīng)付款 貸銀行存款

2463024587 追問

2018-03-29 09:35

老師,這個問題還想問一下,因為我公司執(zhí)行的是小企業(yè)會計準則,沒有專項應(yīng)付款這個科目的     那我該放去哪個科目?

宋生老師 解答

2018-03-29 09:38

你好!你可以計入其他應(yīng)付款

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你好!借銀行存款 貸預(yù)收賬款 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2018-03-28 09:16:48
你好,計提,借管理費用--租賃費,貸其他應(yīng)付款--租金,支付,借其他應(yīng)付款--租金,貸銀行存款,發(fā)票來時,借應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進),借管理費用(一)
2020-07-08 17:18:56
借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 銷項稅額
2021-01-16 18:43:06
那你這個最好簽訂一個三方轉(zhuǎn)賬協(xié)議! 分錄還是不變 借費用 貸其他應(yīng)付款-c
2018-07-23 17:26:47
會計主體是哪個公司?
2018-07-20 17:10:00
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