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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2021-07-12 05:38

您好,沒有做補上就可以,是不是沒有跨年,之前折舊做未分配利潤,貸累計折舊

慧琳 追問

2021-07-12 08:19

老師您好,第二季度的財務(wù)報表已經(jīng)上報了,我在第三季度更正沒有關(guān)系吧?

慧琳 追問

2021-07-12 08:27

老師您好,之前定額征收了很多年了。假設(shè)已經(jīng)折舊完了,我是不是可以不入賬?

maize老師 解答

2021-07-12 08:29

你好可以,這個是可以不入賬,可以,

慧琳 追問

2021-07-12 08:34

好的,謝謝老師

慧琳 追問

2021-07-12 08:36

老師,如果固定資產(chǎn)購買的時候是法人買的,那現(xiàn)在可不可以做經(jīng)營租賃的賬務(wù)處理向法人支付租金

maize老師 解答

2021-07-12 08:36

你好這個是可以的,可以

慧琳 追問

2021-07-12 08:39

老師,我前幾個月的賬沒有做這一筆費用,也沒有計提,可以在下一個月一次性把前面的做掉嗎

maize老師 解答

2021-07-12 08:43

你好這個是可以的,可以

慧琳 追問

2021-07-12 08:49

老師,這筆分錄需要的原始憑證是付款回單和租賃發(fā)票嗎

maize老師 解答

2021-07-12 08:57

你好,是的,您說是對的,是的

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相關(guān)問題討論
核定征收轉(zhuǎn)查賬征收固定資產(chǎn)臺帳怎么弄
2015-10-17 21:16:53
您好,沒有做補上就可以,是不是沒有跨年,之前折舊做未分配利潤,貸累計折舊
2021-07-12 05:38:49
你好;? ? ?你之前做的什么科目? ;? ? 之前公司的錢買的 固定資產(chǎn)嗎? ?
2022-06-13 15:35:39
你好,那你現(xiàn)在有什么,你盤點現(xiàn)有的余額來做期初就行,沒有的就是0。
2024-04-07 09:16:25
你好 ;? ?到時 就根據(jù)比如固定資產(chǎn)凈值去建賬錄入; 盤點所有數(shù)據(jù)? 期末 余額去建賬 ; 原來核定的時候沒有做賬嗎? ?
2022-03-21 17:20:14
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