亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

王超老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2021-07-12 10:47

你好,你們是跨年了嗎
借:銀行存款
貸:以前年度損益調(diào)整---訴訟費

FF 追問

2021-07-12 10:50

可是都是沒有相對應的分錄,以前的明細都沒有說收到支付出去這比款項

王超老師 解答

2021-07-12 10:50

你之前沒有明細支付,那么是放到營業(yè)外收入里面的

FF 追問

2021-07-12 11:01

退費這個,都是弄的掛的往來款這些分錄上

王超老師 解答

2021-07-12 11:02

那這個你可以沖往來的

FF 追問

2021-07-12 14:31

那老師,分錄該如何寫

王超老師 解答

2021-07-12 15:00

你沖往來,當時是掛在哪一個科目啊

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,你們是跨年了嗎 借:銀行存款 貸:以前年度損益調(diào)整---訴訟費
2021-07-12 10:47:32
這是繳納的稅款。得先知道繳的具體是什么稅
2019-06-04 11:36:35
首先還是要清楚這筆經(jīng)濟業(yè)務是怎么產(chǎn)生的 不能只憑回單說入到哪個科目
2020-04-18 08:53:12
你好 收到補貼款時: 借:銀行存款 貸:遞延收益 發(fā)生相關(guān)支出時: 借:管理費用 貸:銀行存款 同時: 借:遞延收益 貸:其他收益 或者收到到時候可以直接 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入
2020-07-31 09:47:10
你好,借;銀行存款,貸;應付賬款 等科目
2019-10-29 16:15:01
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...