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送心意

亦凡老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-07-13 13:58

你好,暫估成本匯算清繳調(diào)增處理

  一、如果沒有收到發(fā)票,匯算清繳調(diào)整成本不用做賬目處理,匯算清繳調(diào)表不調(diào)賬。

  二、如果收到跨年發(fā)票,則需做以下賬務(wù)處理:

  1、沖平暫估入賬的憑證(紅字)

  借:原材料

         貸:應(yīng)付賬款

  2、根據(jù)發(fā)票計(jì)入原材料

  借:原材料

        應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額

        貸:銀行存款或應(yīng)付賬款

  3、將原材料轉(zhuǎn)入上年的損益

  借:以前年度損益調(diào)整

        貸:原材料

  4、將以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)入利潤分配——未分配利潤

  借:利潤分配——未分配利潤

         貸:以前年度損益調(diào)整

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相關(guān)問題討論
你好!這個(gè)一般是不調(diào)。除非你確實(shí)有錯(cuò)
2022-05-09 14:39:57
如果是公司正常的其他應(yīng)收款,是不用調(diào)整到營業(yè)外收入的
2018-12-17 10:44:03
你好,暫估成本匯算清繳調(diào)增處理   一、如果沒有收到發(fā)票,匯算清繳調(diào)整成本不用做賬目處理,匯算清繳調(diào)表不調(diào)賬。   二、如果收到跨年發(fā)票,則需做以下賬務(wù)處理:   1、沖平暫估入賬的憑證(紅字)   借:原材料    貸:應(yīng)付賬款   2、根據(jù)發(fā)票計(jì)入原材料   借:原材料    應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額    貸:銀行存款或應(yīng)付賬款   3、將原材料轉(zhuǎn)入上年的損益   借:以前年度損益調(diào)整    貸:原材料   4、將以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)入利潤分配——未分配利潤   借:利潤分配——未分配利潤    貸:以前年度損益調(diào)整
2021-07-13 13:58:55
您好,同學(xué),不需要調(diào)整。
2020-03-02 11:10:00
你好,這個(gè)可以不調(diào)整的哦,只要不是收不回來的就不用調(diào)整
2020-03-02 10:22:54
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