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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師

2016-12-12 16:07

老師內(nèi)賬,借:銀行存款1000
                    貸:其他應(yīng)付款-掛靠企業(yè)900.9009
                       營業(yè)外收入
                       應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅99.099
                      老師是這樣嗎,那借貸怎樣才能平呢

宋生老師 解答

2016-12-12 16:00

您好!計(jì)入營業(yè)外收入就可以了。

宋生老師 解答

2016-12-12 16:11

您好!差額計(jì)入營業(yè)外收入就可以了。就平了。

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同學(xué) 你好 請問你買車的費(fèi)用計(jì)入的管理費(fèi)用么
2018-12-18 18:50:27
您好!計(jì)入營業(yè)外收入就可以了。
2016-12-12 16:00:25
您好,貸方用其他應(yīng)付款。
2023-11-14 13:20:09
你好,是不是有的費(fèi)用沒有取得發(fā)票
2017-06-12 10:41:17
你好? 可以。 直接計(jì)入費(fèi)用去核算 。?
2021-02-19 11:05:54
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