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送心意

莊老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2021-07-13 21:17

個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的季度報(bào)從哪里進(jìn)入申報(bào).
1、納稅人登錄網(wǎng)站后,點(diǎn)擊我要辦稅,選擇自然人登錄進(jìn)入。



2、登陸后,點(diǎn)擊“納稅申報(bào)”,選擇“經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅月(季)度申報(bào)(A表)”,進(jìn)入申報(bào)界面。


3、根據(jù)系統(tǒng)提示,納稅人需要依次錄入相關(guān)信息,確認(rèn)申報(bào)信息以后,再點(diǎn)擊“提交”。


4、繳納稅款。

莊老師 解答

2021-07-13 21:18

扣教客戶端





1、納稅人在網(wǎng)站下載“自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端”軟件,安裝并運(yùn)行。




2、登陸扣繳客戶端,進(jìn)入生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)申報(bào)通道。當(dāng)單位類型是個(gè)體工商戶、個(gè)人獨(dú)資企業(yè)、合伙企業(yè)這三種類型之一的時(shí)候,進(jìn)入系統(tǒng)后會(huì)顯示生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)申報(bào)通道,點(diǎn)擊“生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)”。




3、點(diǎn)擊“預(yù)繳納稅申報(bào)”,系統(tǒng)自動(dòng)獲取企業(yè)核定信息,進(jìn)入申報(bào)主界面。
我們需要注意的地方是,如果系統(tǒng)獲取企業(yè)核定信息失敗,可以點(diǎn)擊“單位信息”→“征收方式”/“投資者信息”→“更新”,下載獲取企業(yè)最新核定信息。下載成功后,重新點(diǎn)擊“預(yù)繳納稅申報(bào)”進(jìn)入申報(bào)表填寫主界面。




4、按照系統(tǒng)提示填寫申報(bào)表信息,填寫無(wú)誤后點(diǎn)擊“保存”。系統(tǒng)校驗(yàn)“投資者減除費(fèi)用”、“專項(xiàng)扣除”、“依法確定的其他扣除”是否存在任意一項(xiàng)非0,如果有則彈出“有綜合所得時(shí),投資者減除費(fèi)用、專項(xiàng)扣除、依法確定的其他扣除,只能在綜合所得申報(bào)中扣除,是否繼續(xù)申報(bào)?”提示框,可根據(jù)實(shí)際情況點(diǎn)擊“是”保存報(bào)表,或者點(diǎn)擊“否”修改報(bào)表數(shù)據(jù)后重新點(diǎn)擊“保存”→“是”。




5、點(diǎn)擊“網(wǎng)上報(bào)稅”→“網(wǎng)上申報(bào)”,進(jìn)入申報(bào)表報(bào)送界面,系統(tǒng)自動(dòng)生成已保存成功但沒有報(bào)送的報(bào)表,勾選納稅人后點(diǎn)擊“發(fā)送申報(bào)”。

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個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的季度報(bào)從哪里進(jìn)入申報(bào). 1、納稅人登錄網(wǎng)站后,點(diǎn)擊我要辦稅,選擇自然人登錄進(jìn)入。 2、登陸后,點(diǎn)擊“納稅申報(bào)”,選擇“經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅月(季)度申報(bào)(A表)”,進(jìn)入申報(bào)界面。 3、根據(jù)系統(tǒng)提示,納稅人需要依次錄入相關(guān)信息,確認(rèn)申報(bào)信息以后,再點(diǎn)擊“提交”。 4、繳納稅款。
2021-07-13 21:17:21
是的 自然人電子稅務(wù)局 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)
2021-03-21 09:47:29
新年好,具體是什么稅款的申報(bào)??
2022-02-09 11:40:49
同學(xué)你好 對(duì)的 屬于經(jīng)營(yíng)所得
2021-11-04 09:06:07
自然人稅收管理系統(tǒng)里面打開,看下能選擇所屬期申報(bào)不
2019-11-15 18:07:46
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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    同學(xué)你好,能把題目貼上來(lái)么?

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