亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

梁梁老師

職稱初級會計師,中級會計師

2021-07-14 10:45

同學(xué),你好,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)損益哈

靦腆的薯片 追問

2021-07-14 10:47

老師損益結(jié)賬怎么操作了?不是審核憑證完了,記賬,結(jié)賬,就完事了?

梁梁老師 解答

2021-07-14 11:00

如果是電腦賬,應(yīng)該有結(jié)轉(zhuǎn)損益的功能的,你找一下,也就是報費用和主營業(yè)務(wù)成本,收入等等結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤

靦腆的薯片 追問

2021-07-14 11:01

好的,先結(jié)轉(zhuǎn)損益,在結(jié)賬

梁梁老師 解答

2021-07-14 11:04

嗯嗯,是這樣操作的哦

靦腆的薯片 追問

2021-07-14 11:09

老師你看看這個是不是結(jié)轉(zhuǎn)完了孫宇

靦腆的薯片 追問

2021-07-14 11:09

這樣期末就沒有余額

梁梁老師 解答

2021-07-14 11:42

是的,損益是沒有余額,這就對了

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
同學(xué),你好,按第二種方式
2020-05-02 11:02:20
你好,你的會計分錄是對的
2025-02-06 15:38:21
你好,紅沖,再做發(fā)票的,因為這個發(fā)票的日期不能提前。
2024-12-20 10:47:23
你好,計入營業(yè)外支出科目,
2023-11-23 14:07:11
可以的,你的分錄是正確的
2023-09-07 10:29:59
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...