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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務師

2021-07-14 11:37

你好,補貼的不征稅收入,不需要納稅,所產(chǎn)生的費用,不可以稅前扣除

妞小姐 追問

2021-07-14 11:37

那我想研發(fā)費用加計扣除,那么這項收入得交企業(yè)所得稅是嗎

紫藤老師 解答

2021-07-14 11:38

你好,對的,你的理解是對的   

妞小姐 追問

2021-07-14 11:39

那么可以這么操作嗎?

紫藤老師 解答

2021-07-14 11:39

可以的,就是放棄免稅

妞小姐 追問

2021-07-14 11:40

從整體上看,加計扣除的稅收優(yōu)惠比不征稅收入的稅收優(yōu)惠大,所以這個是可以選擇的嗎?

妞小姐 追問

2021-07-14 11:40

可以選擇放棄是吧

紫藤老師 解答

2021-07-14 11:40

可以的,就是放棄免稅

妞小姐 追問

2021-07-14 11:41

好的,謝謝

妞小姐 追問

2021-07-14 11:41

對了2021年加計扣除是可以100%嗎?

妞小姐 追問

2021-07-14 11:42

比如,300萬的研發(fā)支出,加計扣除的金額一共是600萬是嗎?

紫藤老師 解答

2021-07-14 11:42

你好,2021年加計扣除是可以100%

妞小姐 追問

2021-07-14 11:43

比如,300萬的研發(fā)支出,加計扣除的金額一共是600萬是嗎?

紫藤老師 解答

2021-07-14 11:45

對,300萬的研發(fā)支出,加計扣除的金額一共是600萬

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相關問題討論
你好,補貼的不征稅收入,不需要納稅,所產(chǎn)生的費用,不可以稅前扣除
2021-07-14 11:37:08
就是會計上可以正常列示支出 所得稅因為收入不征稅,成本也不能扣除,否則就是你從國家套錢了
2020-04-23 20:30:39
您好,收入總額應該是要減去不征稅收入和免稅收入的,可能是老師上課的時候口誤。 滿意的話請五星鼓勵喔~
2019-10-23 19:59:40
由于不征稅收入本身不屬于計稅項目,所以不征稅收入用于支出的費用及所形成資產(chǎn)的折舊、攤銷都不能在計算應納稅所得額時扣除,但免稅收入就不存在這種束縛,也就是說,免稅收入用于支出的費用及所形成資產(chǎn)的折舊、攤銷是可以稅前扣除的。
2020-02-28 00:30:07
收到財政補貼時 借:銀行存款  100   貸:遞延收益 100 購買環(huán)保設備 借:固定資產(chǎn)——環(huán)保設備 100 貸:銀行存款 100 每月計提折舊 借:相關費用 貸:累計折舊 分攤遞延收益 借:遞延收益 貸:其他收益
2020-06-07 15:55:49
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