
這個月申報增值稅,認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證多了,超過銷項(xiàng)了,我不想增值稅報表成負(fù)數(shù),如何申報呢
答: 這個就是暫估一筆無票的銷售收入處理,計(jì)算銷項(xiàng)稅就行了。
老師我四月份收到的進(jìn)項(xiàng)票,這個月已在增值稅綜合平臺認(rèn)證抵扣了,請問我增值稅副表二在申報抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,下面的本期認(rèn)證相符且本期申報抵扣填還是在前期認(rèn)證相符且本期申報抵扣填列抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額呢
答: 填寫在本期認(rèn)證相符且本期申報抵扣
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
增值稅納稅申報需要先把進(jìn)項(xiàng)稅的抵扣聯(lián)進(jìn)行認(rèn)證嗎
答: 您好,一般納稅人是要先認(rèn)證的。

