
這個月申報增值稅,認證抵扣的進項認證多了,超過銷項了,我不想增值稅報表成負數(shù),如何申報呢
答: 這個就是暫估一筆無票的銷售收入處理,計算銷項稅就行了。
請問,我本月進項稅額認證過多,本月考慮稅負問題,不想抵扣那么多,多認證的進項稅納稅,申報增值稅報表時如何處理?附表二怎么填寫?期末留底該如何處理?
答: 這個填寫本期認證本期申報抵扣這個下面,期末留底稅額會下次申報自動生成
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
增值稅申報如何弄.出口外貿(mào)企業(yè).每月有抵扣認證和退稅認證.填申報表是銷項稅金-抵扣認證嗎.申報表跟退稅認證有關(guān)系嗎.
答: 填寫申報表時,抵扣認證和退稅認證分開填寫。抵扣認證填寫本月認證本月申報抵扣。退稅認證填寫本月認證本月不申報抵扣
已經(jīng)認證且申報過增值稅了,現(xiàn)在想作廢增值稅申報表,重新選擇認證進項發(fā)票可以嗎?,想讓留抵多一點,退稅多一點
請問申報增值稅,本月銷項比進項多幾百,不想交稅,但是有享受加計抵減稅額,增值稅申報表四有余額超過300,是不是就不用勾選認證進項發(fā)票呢?
老師你好,10月份的增值稅申報表已經(jīng)報過,沒有認證進項,我把報表撤銷了,想認證進項,但是發(fā)票認證平臺顯示是11月份的數(shù)據(jù),10月份我還可以認證進項嗎
我6月份誤認證一張發(fā)票當月申報增值稅做進項稅額轉(zhuǎn)出,本月這張發(fā)票報銷了如何抵扣增值稅。謝謝
我1號申報了增值稅申報表,可是今天又勾選認證了進項票,認證進項票所屬期還是2月份,怎么辦呢?3月1日申報2月的增值稅成功了

