小規(guī)模納稅人本季度開具不含稅金額8554.46元,稅率 問
不需要處理的,申報了就完事了哈 答
老師 我們小規(guī)模納稅人,申報2季度增值稅,要先申報 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師請教一下,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表的勾稽關(guān)系,有哪 問
您好,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表之間存在著緊密的勾稽關(guān)系,主要通過所有者權(quán)益中的留存收益項目建立聯(lián)系: 未分配利潤期末數(shù) = 未分配利潤期初數(shù) %2B 凈利潤 - 提取的盈余公積 - 對股東的分配 %2B 其他轉(zhuǎn)入(一般不涉及) 答
請問采購合同有ABC三款產(chǎn)品單價和數(shù)量不一樣,但是 問
你好,是的,是會影響的。你發(fā)票是寫的幾種 答
請問農(nóng)業(yè)公司收到政府補貼款,審計一般到公司會查 問
就是財務(wù)賬目上面會看哪些? 答

服務(wù)業(yè)加計抵減的費用計提如何做分錄?實際抵扣的時候有如何做分錄?
答: 學(xué)員您好,加計抵減是不計提的,是在實際繳納增值稅時做分錄的,具體為 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益 這個其他收益就是加計抵減額
老師 我想問一下今年19年減稅免稅新規(guī) 現(xiàn)代服務(wù)業(yè)可多抵扣10% 怎樣做分錄
答: 月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業(yè)外收入
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師:航天服務(wù)費續(xù)費怎么做分錄,這個月不抵扣,下月再抵扣。
答: 答:借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款(或現(xiàn)金) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用-辦公費


怡桐 追問
2021-07-14 19:49
王老師1 解答
2021-07-14 19:49