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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2021-07-14 19:54

購買固定資產(chǎn),取得發(fā)票,入賬后的次月才能開始計提折舊。

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2021-07-14 19:58

意思是7月計提折舊嗎

江老師 解答

2021-07-14 20:03

你說的這種情況,正常最快是7月開始計提折舊,6月憑發(fā)票入固定資產(chǎn)的賬。

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2021-07-14 20:06

發(fā)票是6月4號開的,5月付的定金5000,6月付的尾款

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2021-07-15 09:01

還在嗎,老師

江老師 解答

2021-07-15 09:11

發(fā)票是6月4月開具的,你最快入賬時間是6月份,因此6月入固定資產(chǎn),7月開始計提折舊。

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2021-07-15 09:36

買車,支付定金5000,付尾款141800,保險另付5000,下圖是開具的發(fā)票,這個要怎么做分錄?

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2021-07-15 09:38

在嗎,老師

江老師 解答

2021-07-15 09:49

你們是一般納稅人,可以抵扣進項稅嗎?

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2021-07-15 09:53

是一般人

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2021-07-15 10:12

在嗎,老師?

江老師 解答

2021-07-15 10:12

借:固定資產(chǎn)
借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
貸:銀行存款

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2021-07-15 10:16

那支付款項是做預付賬款,其他應收還是其他應付?

江老師 解答

2021-07-15 10:22

一、付款時,分錄是:
借:預付賬款
貸:銀行存款
二、取得發(fā)票時,分錄是:
借:固定資產(chǎn)
借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
貸:預付賬款

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2021-07-15 10:30

不是用其他應收或者其他應付嗎

江老師 解答

2021-07-15 10:31

這屬于貨款,因此需要用應付賬款或者是預付賬款進行核算處理。

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2021-07-15 10:38

支付汽車定金不是屬于貨款吧

江老師 解答

2021-07-15 10:47

支信汽車的定金,最后也是抵減了貨款。后期會少付貨款。屬于貨款

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