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送心意

思頓喬老師

職稱中級會計師,初級會計師

2021-07-15 22:29

您好
之前您是如何記賬的呢?

思頓喬老師 解答

2021-07-15 22:29

現(xiàn)在應(yīng)該是
借:無形資產(chǎn)
貸:管理費用

思頓喬老師 解答

2021-07-15 22:30

假如您覺得一下子接受不了
之前的憑證紅沖
借:管理費用(負數(shù))
貸:銀行存款(負數(shù))
現(xiàn)在更正
借:無形資產(chǎn)
貸:銀行存款

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
可以的
2018-11-19 09:16:08
多做?借累計攤銷,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配未分配利潤
2020-02-26 15:48:43
您好 之前您是如何記賬的呢?
2021-07-15 22:29:26
是把無形資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用嗎?之前做了無形資產(chǎn),應(yīng)該是做管理費用,是這個意思嗎?
2021-11-12 08:29:00
你好,摘要寫攤銷某月無形資產(chǎn)就行。
2021-11-12 08:34:21
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