你好,領(lǐng)備用金10000,5月工資12467未發(fā)放。6月代收貨款12540,現(xiàn)金支付票據(jù)6928。5月工資從備用金跟已收的貨款抵。會計分錄怎么做
星星
于2021-07-16 08:51 發(fā)布 ??1015次瀏覽
- 送心意
蔣飛老師
職稱: 注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師
2021-07-16 08:57
你好!
領(lǐng)備用金10000,
借其他應(yīng)收款…備用金
貸庫存現(xiàn)金
6月代收貨款12540,
借庫存現(xiàn)金12540
貸應(yīng)收賬款12540
現(xiàn)金支付票據(jù)6928。
借應(yīng)付票據(jù)6928
貸庫存現(xiàn)金6928
5月工資從備用金跟已收的貨款抵。
借應(yīng)付職工薪酬12467
貸庫存現(xiàn)金
其他應(yīng)收款…備用金
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你好!
領(lǐng)備用金10000,
借其他應(yīng)收款…備用金
貸庫存現(xiàn)金
6月代收貨款12540,
借庫存現(xiàn)金12540
貸應(yīng)收賬款12540
現(xiàn)金支付票據(jù)6928。
借應(yīng)付票據(jù)6928
貸庫存現(xiàn)金6928
5月工資從備用金跟已收的貨款抵。
借應(yīng)付職工薪酬12467
貸庫存現(xiàn)金
其他應(yīng)收款…備用金
2021-07-16 08:57:40

一、借:應(yīng)收賬款 負數(shù)
貸:主營業(yè)務(wù)收入 負數(shù)
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)負數(shù)
同時結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的成本
2020-04-06 12:31:23

是現(xiàn)金少了
2019-08-21 10:26:48

老師,如果暫時想把手上的錢拿出來做流動資金周轉(zhuǎn),先暫時不交,那么銷售時應(yīng)該怎樣會計分錄呢?可以這樣嗎
2020-02-22 19:14:21

借:其他應(yīng)收款(貨款) 3000
貸:主營業(yè)務(wù)收入 3000
借:銀行存款 3200
貸:其他應(yīng)收款(貨款) 3000
其他應(yīng)收款(備用金)200
2019-12-10 11:26:43
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