
老師我們現(xiàn)在發(fā)項目上人員工資發(fā)六月份工資!我用計提嗎!還是直接發(fā)的時候借成本科目!貸銀行存款
答: 你好權(quán)責(zé)發(fā)生制需要去計提,幾時發(fā)7月么,需要6月去計提
老師,原來銀行沒設(shè)明細(xì)科目,我現(xiàn)在打算設(shè)置明細(xì)科目,原來的科目銀行存款 余20元 現(xiàn)在二級科目 銀行存款-基本戶00,但是我的銀行存款就直接變成銀行存款-銀行存款。實際我的銀行存款-銀行存款 和銀行存款-基本戶00 就是同一個賬戶,現(xiàn)在這個余額20 元,我可不可以直接寫筆分錄調(diào)整過來。借銀行存款-基本戶00 20 貸:銀行存款-銀行存款 20
答: ?你好 ;? ? 你? 最好是問下軟件售后設(shè)置二級科目會不會影響之前的數(shù)據(jù); 因為有的軟件你設(shè)置了就會影響前面數(shù)據(jù)的; 如果不影響的話就可以 直接調(diào)整的; 對的??
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
12月應(yīng)計提工資科目錯誤,1月份又在沒有計提下直接以銀行存款發(fā)放了,如何糾正???
答: 公司賬務(wù)長期委托給會計事務(wù)所,今年配備財務(wù)后叫我們查賬并糾正后給她,2014年12月份沒有發(fā)放12月份的工資,事務(wù)所卻做了: 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:現(xiàn)金 到了今年1月份,又做了: 借:現(xiàn)金 貸:銀行存款 如何糾正,急急急?。?!
每月結(jié)賬,把所有的票據(jù)都做完了,銀行存款等科目也核對了,工資計提了,損益結(jié)轉(zhuǎn)了。請問每月結(jié)賬還有什么賬目是必須要做的。
這個月調(diào)整了一些科目:銀行存款、其它應(yīng)付款、應(yīng)收、應(yīng)付科目,補(bǔ)計提了年終獎,這些會影響2016年年報數(shù)據(jù)嗎?
待攤費用發(fā)生時 借待攤費用 貸銀行存款 攤銷時 借費用或成本科目 貸 待攤費用 關(guān)鍵是, 攤銷時 ,要 攤銷到另外2個賬套去???這兒我有點懵,請幫我理一理
工程建設(shè)計提工資借工程施工~合同成本~工資,貸應(yīng)付薪酬,發(fā)放的時候借應(yīng)付薪酬,貸銀行存款,這個工資怎么核算到成本里面


生如夏花 追問
2021-07-16 10:17
生如夏花 追問
2021-07-16 10:19
maize老師 解答
2021-07-16 10:22
生如夏花 追問
2021-07-16 10:24
生如夏花 追問
2021-07-16 10:24
maize老師 解答
2021-07-16 10:30