老師,上個月我們銷售一批一商品。分錄如下 借:應(yīng)收帳款 11700 貸:主營業(yè)務(wù)收入 10000 應(yīng)交稅費-銷項 1700 借:主營業(yè)務(wù)成本 7500 貸:庫存商品 7500 這個月發(fā)現(xiàn)貨有問題,退回來的貨款9000元,其它的貨都用掉了,公司又補了11700元的貨,其他的2700元算公司的,銷項票已經(jīng)抵扣了,請問要如何做分錄呢了
溫婉的向日葵
于2014-11-28 10:59 發(fā)布 ??1162次瀏覽
- 送心意
文老師
職稱: 中級職稱
2014-11-28 13:28
是不是這樣老師
借:主營業(yè)務(wù)收入 7692.31
應(yīng)交稅費-銷項稅額轉(zhuǎn)出 1307.69
營業(yè)外支出 2700
貸:應(yīng)收帳款 11700
同時成本也做紅字
后補的11700貨要重新開具發(fā)票,重新結(jié)成本是不是
相關(guān)問題討論

沖減進項(申請開具負數(shù)發(fā)票)
2016-03-11 21:19:52

你說收的稅點錢是包含在售價中的,現(xiàn)在退回多少按原來的售價乘以退貨數(shù)量就好了,退貨要開具紅字發(fā)票或者從下次開票金額中扣除。
2015-05-14 11:24:33

你好!是用負數(shù),如果做正數(shù)把科目翻過來就可以借:主營業(yè)務(wù)收入 1000 貸:應(yīng)收賬款 1000
2015-03-19 13:55:36

借;待處理財產(chǎn)損益 貸;庫存商品
2017-01-10 11:16:42

退貨9000開具紅字發(fā)票沖銷,損失的2700可以做營業(yè)外支出
2014-11-28 11:07:41
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文老師 解答
2014-11-28 11:07
文老師 解答
2014-11-28 14:22