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似水年華
于2016-12-14 12:00 發(fā)布 ??1215次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2016-12-14 12:23
分錄沒問題 就是以前購入的稅控盤820抵稅了 實際交的少了
似水年華 追問
2016-12-14 14:08
怎樣結(jié)轉(zhuǎn)?借什么?貸什么?
鄒老師 解答
2016-12-14 12:01
你好,你當時的分錄是,正確的應當是?
2016-12-14 13:21
你好,按實際繳納的增值稅,做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的處理就是了
2016-12-14 14:09
期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅
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上月算預交增值稅的時候多算了 實際交了沒那么多,請問上月賬面上的未交增值稅這個月怎樣做會計處理?
答: 你好,你當時的分錄是,正確的應當是?
轉(zhuǎn)出多交增值稅和未交增值稅的會計處理
答: 您好,借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-轉(zhuǎn)出多交增值稅
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
應交稅費-應交增值稅 本月預交當月增值稅會計處理
答: 借應交稅費預交增值稅貸銀行存款。
預交增值稅會計處理如何寫
討論
轉(zhuǎn)出多交増值稅和未交增值稅等的會計處理
預交增值稅會計分錄,月末轉(zhuǎn)出未交增值稅計算方法,包含本月已經(jīng)預交的增值稅嗎
應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這個科目會計處理是什么樣的?
增值稅月末看一下應交增值稅二級科目是貸方余額還是借方,若為借方不做賬務處理,為貸方借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅,惹有預交稅款,將預交稅款轉(zhuǎn)到應交稅費-未交增值稅借方,不做其它處理,到年底,將應交增值稅三級科目全部結(jié)轉(zhuǎn)至應交稅費應交增值稅-未交增值稅中,最后轉(zhuǎn)至應交稅費-未交增值稅中這樣會計處理對嗎
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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似水年華 追問
2016-12-14 14:08
鄒老師 解答
2016-12-14 12:01
鄒老師 解答
2016-12-14 13:21
鄒老師 解答
2016-12-14 14:09