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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-07-22 14:41

你好,之前分錄怎么做的?

悅耳的棒棒糖 追問

2021-07-22 14:58

借:工程結算成本貸:銀行存款

郭老師 解答

2021-07-22 14:59

借應付賬款貸工程結算成本,
借工程結算成本貸應付賬款。

悅耳的棒棒糖 追問

2021-07-22 15:00

我上個月做的分錄,都已經(jīng)付完款了

悅耳的棒棒糖 追問

2021-07-22 15:01

是不是把上月的做一筆負數(shù)就可以了

郭老師 解答

2021-07-22 15:04

我知道已經(jīng)付款了,但是錢不是沒有退回來,所以用應付賬款來代替
你也可以用預付賬款,最后他兩個沒有余額,一個在借方一個在貸方。

悅耳的棒棒糖 追問

2021-07-22 15:05

謝謝!明白了

郭老師 解答

2021-07-22 15:06

不用客氣,工作愉快。

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相關問題討論
你好,之前分錄怎么做的?
2021-07-22 14:41:12
你好,按規(guī)定當然是不可以的,開票信息都錯誤了
2017-12-08 16:37:05
賬號錯了是不能使用的。
2021-07-10 13:20:28
服務費280元的賬務處理: 支付技術維護費時,   借:管理費用 280     貸:銀行存款/現(xiàn)金 280 抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 280 借:管理費用 -280
2019-03-07 16:23:08
最少需要對方的名稱和稅號就行
2021-06-29 15:35:20
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