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送心意

趙老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-12-14 15:05

借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅   袋應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅  ?我這樣做的但是軟件上生的報(bào)表還是有應(yīng)交稅金

似水年華 追問(wèn)

2016-12-14 15:31

我做的其他稅額里都是平的   我上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)-銷(xiāo)項(xiàng)應(yīng)納稅額是1017.09賬面上顯示的,,實(shí)際交的時(shí)候有個(gè)購(gòu)買(mǎi)稅盤(pán)820的抵稅稅了   實(shí)際上交了197.09,現(xiàn)在賬面上顯示的應(yīng)交稅額是820元,我做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出后還是820,我怎樣做 這個(gè)820才能沒(méi)有?

趙老師 解答

2016-12-14 15:03

應(yīng)交稅費(fèi)繳納時(shí)計(jì)入借方就沒(méi)有余額了。

趙老師 解答

2016-12-14 15:10

有留抵稅額時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 (負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 
要交稅時(shí)同樣的分錄正數(shù)。報(bào)表上的應(yīng)交稅金不止包括增值稅,其他稅費(fèi)也是在這個(gè)科目列報(bào)的。

趙老師 解答

2016-12-14 15:35

上月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)只需結(jié)轉(zhuǎn)197.09就好了,820是減免稅,也能抵銷(xiāo)項(xiàng)稅的。

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你好!是的。光看你這個(gè)數(shù)據(jù),確實(shí)是要交稅差部分的稅金
2019-09-17 14:51:42
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的要補(bǔ)稅。
2017-05-23 07:16:12
你好,抵扣了不該抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 是的
2016-10-31 14:08:26
同學(xué),你好 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是因?yàn)楣芾聿簧疲沁@部分進(jìn)項(xiàng)就不能抵扣,所以要轉(zhuǎn)出
2022-04-02 20:39:18
你好,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出本期需要交稅金額是不是要加上轉(zhuǎn)出的稅額——是的
2019-11-29 08:40:12
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