本公司為開票方,原本應(yīng)開十萬,但老板說給對方開高三千元,一共開了103000開,已收到十萬的款項,還有三千無法收回,對方也不給打錢,已做收入與應(yīng)收款,請問這應(yīng)收的三千元我要如何做平?出什么科目?匯算清繳時要調(diào)增嗎?
阿先
于2021-07-22 22:40 發(fā)布 ??838次瀏覽
- 送心意
艾昵老師
職稱: 初級會計師
2021-07-22 22:43
您好,可以做應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備,匯算時不用調(diào)增
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您好,可以做應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備,匯算時不用調(diào)增
2021-07-22 22:43:34

你好,你需要調(diào)整到其他應(yīng)付款科目填寫的
2018-03-31 11:46:17

你好!一、月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
1、收入的結(jié)轉(zhuǎn)
借:主營業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入、營業(yè)外收入
貸:本年利潤
2、期間費用的結(jié)轉(zhuǎn)
借:本年利潤
貸:管理費用、營業(yè)費用、財務(wù)費用
3、成本、支出的結(jié)轉(zhuǎn)
借:本年利潤
貸:主營業(yè)務(wù)成本、其他業(yè)務(wù)支出、營業(yè)外支出
4、稅金的結(jié)轉(zhuǎn)
借:本年利潤
貸:主營業(yè)務(wù)稅金及附加 所得稅
二、年末結(jié)轉(zhuǎn)分錄
1、利潤虧損結(jié)轉(zhuǎn)
借:利潤分配--未分配利潤
貸:本年利潤
2、利潤盈利的結(jié)轉(zhuǎn)
借:本年利潤
貸:利潤分配--未分配利潤 年度報表與匯算清繳完全不同的.
2018-01-12 20:28:42

您好,在匯算清繳里面做進去了是什么意思,怎么做進去的
2019-07-13 17:31:32

您好
請問補繳的時候分錄怎么寫的
2022-03-11 13:13:47
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