
由于對方原因17年我們已經(jīng)抵扣了發(fā)票,然后去年做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出(不是抵扣當(dāng)月),轉(zhuǎn)出的時(shí)候一部分用了留底稅額,一部分交現(xiàn)金,然后上個(gè)月稅務(wù)稽查讓我們補(bǔ)交之前用留底的那一部分。這個(gè)月我們也補(bǔ)交了,現(xiàn)在要怎么把用了那一部分留底更正回來呀
答: 你好,為什么要補(bǔ)繳之前留抵部分
稅務(wù)稽查,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票涉嫌虛開,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄怎么做
答: 同學(xué)。 借 營業(yè)外支出-罰沒支出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
稅務(wù)稽查自查中,發(fā)現(xiàn)企業(yè)留底進(jìn)項(xiàng)稅額對企業(yè)的少記收入有關(guān)系嗎?
答: 可能在稽查中對你們公司的進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)明細(xì)進(jìn)行比對,從而得出的吧?就是你們有進(jìn)貨但是沒有見銷售出去且?guī)齑嬉矝]有,相當(dāng)于賬外收入,也就是少記銷售收入了。

