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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2016-12-14 17:29

更正的時候是直接借:“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—”貸:管理費用“么?

王雁鳴老師 解答

2016-12-14 17:22

您好,可以在本月做賬的時候處理這部分進項稅額,先拿發(fā)票進行認(rèn)證,再做憑證更正上月的憑證,把稅額記入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項中。

王雁鳴老師 解答

2016-12-14 17:31

您好,可以這樣操作。

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相關(guān)問題討論
您好 摘要寫調(diào)整幾號憑證 借方負(fù)數(shù) 管理費用 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)
2019-09-03 11:52:06
只有進項稅算不出管理費用
2019-04-03 21:17:33
你好 這是勞動保護,并不是個人消費,進項稅可以抵扣的!
2020-06-18 16:42:47
您好,可以在本月做賬的時候處理這部分進項稅額,先拿發(fā)票進行認(rèn)證,再做憑證更正上月的憑證,把稅額記入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項中。
2016-12-14 17:22:06
你們對外支付的賠償款嗎
2020-05-11 12:00:36
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