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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2021-07-26 16:06

同學(xué)你好
根據(jù)稅負(fù)率和稅負(fù)率公式來倒推

學(xué)堂用戶_ph754507 追問

2021-07-26 16:17

老師用怎么用稅負(fù)率公式倒推,請(qǐng)指教,謝謝!比蝓說,我這個(gè)月,一家公司開票收入是12000元,另一家公司是28萬,還有一家公司是25萬,今天是7月26日,我怎樣去處理這個(gè)月的均衡?

樸老師 解答

2021-07-26 16:24

就是增值稅稅負(fù)率公式和所得稅稅負(fù)率公式

學(xué)堂用戶_ph754507 追問

2021-07-26 16:29

老師用怎么用稅負(fù)率公式倒推,請(qǐng)指教,謝謝!比蝓說,我這個(gè)月,一家公司開票收入是12000元,另一家公司是28萬,還有一家公司是25萬,今天是7月26日,我怎樣去用增值稅稅負(fù)率公司和所得稅稅負(fù)率公式倒推呢?增值稅的稅負(fù)率是1%,企業(yè)所得稅,現(xiàn)在我報(bào)銷的費(fèi)用都沒有全部出來,我怎樣去倒推,不明白,請(qǐng)指教.

樸老師 解答

2021-07-26 16:43

稅負(fù)率=當(dāng)期應(yīng)納增值稅÷當(dāng)期應(yīng)稅銷售收入。而當(dāng)期應(yīng)納增值稅=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額-實(shí)際抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
1%=當(dāng)期應(yīng)納稅/12000
當(dāng)期應(yīng)納稅增值稅=12000*1%=120
120=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額-實(shí)際抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額=12000*13%-實(shí)際抵扣進(jìn)項(xiàng)
12000*13%-120=實(shí)際抵扣進(jìn)項(xiàng)
        

學(xué)堂用戶_ph754507 追問

2021-07-26 16:53

老師我公司是小規(guī)模納科企業(yè),沒有進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng),沒得抵扣,增值稅開多少票就要納多少增值稅,我現(xiàn)在想問的是,企業(yè)所得稅這一塊怎樣把三家公司做到平衡,每家公司的虧損或盈利跨度不要太大,比喻說,不要一家公司盈利50多萬,一家公司虧損80萬,怎么去平衡這幾家公司的盈虧?

樸老師 解答

2021-07-26 17:02

這個(gè)只能一家一家的平衡哦

學(xué)堂用戶_ph754507 追問

2021-07-26 18:36

怎么去平衡?我是做事后的工作,不知道當(dāng)月發(fā)生多少收入和成本。

樸老師 解答

2021-07-26 18:39

就是按照稅負(fù)率公式倒推

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同學(xué)你好 根據(jù)稅負(fù)率和稅負(fù)率公式來倒推
2021-07-26 16:06:18
是的,都有正規(guī)的發(fā)票才可以
2019-12-19 10:21:42
您好,您說的這個(gè)調(diào)成盈利是在年度匯算清繳調(diào)整嗎,還是公司要借款給銀行的報(bào)表要盈利啊
2023-05-23 20:55:26
你好,如果籌建費(fèi)用已經(jīng)轉(zhuǎn)為管理費(fèi)用,可以直接計(jì)入管理費(fèi)用的
2019-12-30 16:17:40
同學(xué)你好 比如說非盈利的幼兒園 餐費(fèi)就是限定性的收入和支出
2022-02-24 17:38:48
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