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飛翔的秋秋
于2021-07-26 16:48 發(fā)布 ??1260次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2021-07-26 16:48
您好請問入賬的時候分錄怎么寫的
飛翔的秋秋 追問
2021-07-26 16:52
付款借,預付賬款,貸銀行存款/到貨借,工程施工,貸應付賬款暫估/
收到發(fā)票把前面暫估沖掉,借工程施工,應交稅費,貸預付賬款
2021-07-26 16:53
現(xiàn)在預付賬款貸方有幾百塊余額
bamboo老師 解答
借工程施工 借方紅字貸:,應交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸方藍字,貸預付賬款 貸方紅字
2021-07-26 16:57
除了轉(zhuǎn)出還有別的方式嗎
2021-07-26 16:58
可以把不支付的金額轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
分錄怎么寫呢
2021-07-26 16:59
借:應付賬款貸:營業(yè)外收入
2021-07-26 17:01
能寫完整的的,轉(zhuǎn)營業(yè)外的方案,就做你上面這個還是有科目有余額
2021-07-26 17:05
完整的調(diào)賬過程,謝謝
借:預付賬款貸:營業(yè)外收入這樣寫呢
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供應商多開來幾百塊不需要付款,已經(jīng)認證了的專票,現(xiàn)在不能退回去開紅字,請問要這么賬務處理?
答: 您好 請問入賬的時候分錄怎么寫的
答: 同學 對方多開了幾百塊的發(fā)票,你不需要付款對吧?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
賬務處理中有供應商應付款,該怎么處理
答: 掛應付賬款 讓對方支付就可以
供應商票開錯了,但票已經(jīng)認證了,我們要做進項轉(zhuǎn)出,賬務處理該怎么做???
討論
會計小白,請問一下,付款給供應商,收取了發(fā)票,但是暫不認證可以嗎,賬務處理應該怎么樣
鄒老師好,我們是裝飾公司的,經(jīng)常有預付給供應商的貨款和預收客戶的貨款及裝修款,我們收到客戶預付款才向供應商訂貨回,回貨后不入倉庫,而是直接送到客戶那里安裝,安裝好并驗收后收回尾款。我們收客戶款時一般沒有開票要求都只是開收據(jù)。這當中涉及到的賬務處理怎么做呢?
老師供應商給我們返利,他們直接掛賬沖減貨款,我這邊怎么做賬???我這邊沒有收到款項,但會直接沖我的應付款?(我們用的是速達5000的軟件,應該如何在5000里進行賬務處理呢?)
公戶要給供應商付款,沒錢,從私戶上轉(zhuǎn)了,應該怎么做賬務處理,
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
★ 5.00 解題: 206467 個
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飛翔的秋秋 追問
2021-07-26 16:52
飛翔的秋秋 追問
2021-07-26 16:52
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2021-07-26 16:53
bamboo老師 解答
2021-07-26 16:53
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2021-07-26 16:57
bamboo老師 解答
2021-07-26 16:58
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bamboo老師 解答
2021-07-26 16:59
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2021-07-26 17:01
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2021-07-26 17:05
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2021-07-26 17:05