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送心意

趙老師

職稱中級會計師

2014-11-29 12:01

那我們單位的稅負(fù)率應(yīng)該就是[本年已繳納增值稅稅金(截止到上一期) (本期銷項稅-本期進(jìn)項稅)]/本年內(nèi)銷收入,老師是這樣嗎?還有各行業(yè)的平均稅負(fù)率參考,請問老師有嗎?

Vivian.He 追問

2014-11-29 12:13

那我們單位的稅負(fù)率應(yīng)該就是[本年已繳納增值稅稅金(截止到上一期)  (本期銷項稅-本期進(jìn)項稅)]/本年內(nèi)銷收入,老師是這樣嗎?還有各行業(yè)的平均稅負(fù)率參考,請問老師有嗎?

趙老師 解答

2014-11-29 10:06

稅負(fù)率=應(yīng)納稅額/應(yīng)稅收入,出口貨物退稅率17%,沒有征退稅率差出口收入不計入應(yīng)稅收入,[本期銷項稅-本期進(jìn)項稅)]=本年應(yīng)納稅額。

趙老師 解答

2014-11-29 12:33

各行業(yè)的平均稅負(fù)率參考有的,你加我QQ:4*******6

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稅負(fù)率=應(yīng)納稅額/應(yīng)稅收入,出口貨物退稅率17%,沒有征退稅率差出口收入不計入應(yīng)稅收入,[本期銷項稅-本期進(jìn)項稅)]=本年應(yīng)納稅額。
2014-11-29 10:06:23
稅收負(fù)擔(dān)率=[(內(nèi)銷收入+外銷收入)*適用稅率-(上期留抵+本期進(jìn)項-期末留抵-進(jìn)項轉(zhuǎn)出)]/全部銷售收入*100% 注:進(jìn)項轉(zhuǎn)出中不包括外銷收入乘退稅率差而轉(zhuǎn)出的部分或生產(chǎn)企業(yè)自營出口增值稅稅負(fù)率稅負(fù)率計算: 第一種計算方法是:(免抵額+應(yīng)納稅額)/全年銷售收入。 第二種方法是:(全年銷售收入*17%-進(jìn)項稅額+期初進(jìn)項留抵-期末進(jìn)項留抵)/全年銷售收入
2019-01-07 15:19:46
分子增加退稅申報主表的當(dāng)期的免抵稅額
2018-09-15 16:49:07
增值稅稅負(fù)=(繳納增值稅+免抵稅額)/營業(yè)收入
2015-12-22 09:49:34
你好,可以的啊,所有外銷的公司基本都有內(nèi)銷的
2019-09-02 07:13:58
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