APP下載
堅強的餅干
于2021-07-27 18:28 發(fā)布 ??2551次瀏覽
鐘存老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業(yè)資格
2021-07-27 18:28
同學你好很高興為你解答可以一起寄進項稅可以抵扣
堅強的餅干 追問
2021-07-27 18:29
我直接記銷售費用-差旅費,然后稅費記進項是吧
鐘存老師 解答
2021-07-27 18:32
直接記銷售費用-差旅費,然后稅費記進項是的
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
銷售人員出差報銷差旅費,車票跟住宿都計入銷售費用差旅費嗎,還是分開記,住宿的專用發(fā)票可以抵稅嗎
答: 同學你好 很高興為你解答 可以一起寄 進項稅可以抵扣
銷售報銷差旅費時,計入銷售費用差旅費,對嗎
答: 你好,是的,銷售人員報銷的差旅費,計入銷售費用——差旅費 科目核算
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,員工報銷差旅費用沒有發(fā)票,找的其他發(fā)票代替,可以入賬嗎
答: 你好,。正規(guī)是不可以的,你單位要是可以報銷,就按發(fā)票內容做賬就可以了
差旅費報銷 和費用報銷可以寫在一起嗎 ?差旅補貼用差旅費報銷 費用報銷填寫費用報銷單。
討論
請問銷售員工出差可以用超市發(fā)票報差旅費么
公司法人拿住宿費做差旅報銷,取得是專用發(fā)票,像住宿餐飲差旅費報銷的專票能進行進項抵扣嗎?
報銷差旅費 預借7600 實際花了8108 住宿費1800 還開了專用發(fā)票
您好,采購員報銷差旅費,借方是應計入“管理費用-差旅費”還是計入“銷售費用-差旅費”?
鐘存老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業(yè)資格
★ 4.98 解題: 38780 個
應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)
堅強的餅干 追問
2021-07-27 18:29
鐘存老師 解答
2021-07-27 18:32