
調(diào)理18年憑證中借方其他應(yīng)收款,貸方應(yīng)付票據(jù)?,F(xiàn)在21年調(diào)整憑證,怎么做會計分錄呢?
答: 您好 請問什么原因要調(diào)整到什么科目
你好 老師 請問一下單位有應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款,其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款 。 如果往來單位有借款的情況 應(yīng)付賬款可以遞減完 多借的計入哪里啊(需要會計分錄到二級明細) 。 應(yīng)收賬款還有的情況下借給往來單位,計入哪里啊(需要會計分錄到二級明細)。 和公司沒有銷售業(yè)務(wù)的往來 為了方便體現(xiàn) 某人的往來 可以把其他應(yīng)付款(貸方) 換成其他應(yīng)收款(借方)嗎 這樣的話 需要應(yīng)收賬款報告表,應(yīng)付賬款報告表,其他應(yīng)收款報告表 就行了嗎
答: 同學你好 對的 這樣就可以
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司每個月16號發(fā)放上個月的工資,那么會計在計提工資的時候是次月計提上個月的還是當月計提當月的呢?而且對于社保這一塊該怎么計提呢?我沒搞明白每月發(fā)放工資時間不同,會計分錄有什么不同?對于個人那部分,什么時候用其他應(yīng)付款,什么時候用其他應(yīng)收款呢?
答: 你好 是當月計提當月的工資,不論什么時候發(fā)放就直接做發(fā)放的分錄就可以了,先繳納社保后發(fā)工資計入其他應(yīng)收款,先發(fā)工資后繳納社保計入其他應(yīng)收款。

