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我現(xiàn)在在做11月份的內(nèi)帳 很多供應商都對賬了 但是發(fā)票沒有到 我是不是可以按照對賬金額把進項稅做進去
我是做外貿(mào)出口是貿(mào)易公司 上個月 有個用作出口的進項票 當時供應商沒有票了 這月才開過來 那我上個月的賬 是不是做的暫估入庫?是用作退稅的 收入是上月確認了
我們現(xiàn)在要求我們供應商都開票,有些供應商要我們加13個點,那按照我們現(xiàn)在的模式,收13%的進項票,對我們來說劃算么?
老師我想問一下,我們公司有一筆業(yè)務今年3月份報關出口,但供應商沒開進項票,我們還沒確定收入,等供應商開進項票之后再確定收入可以嗎

