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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-08-01 09:43

你好不可以的,必須通過應(yīng)付職工薪酬,如果是福利費。

純凈 追問

2021-08-01 10:14

老師,可是在下一筆業(yè)務(wù)中,中秋節(jié)給員工發(fā)放月餅的時候,實操老師又直接寫成
借:銷售費用-福利費
貸:銀行存款
到底什么時候用計提什么時候不用計提呢

郭老師 解答

2021-08-01 10:17

福利費都做計提
這個分錄不對
必須通過應(yīng)付職工薪酬

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
這個的話,要通過應(yīng)付職工薪酬,過度一下的哈
2020-03-27 20:43:06
您好,借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款
2019-12-04 09:33:27
你好,個人建議是先計提,然后支付
2016-10-13 19:52:19
你好,是的,您的分錄處理正確
2020-06-29 15:56:53
你好不可以的,他和工資是一樣的,必須通過應(yīng)付職工薪酬。
2021-12-07 14:49:53
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