
印花稅歸到營業(yè)稅金及附加后,屬于主營業(yè)務稅金及附加里面的金額嗎
答: 你好,屬于
老師,原來我們印花稅6-7月入了管理費用-稅金這個科目,到了11月調整到了“營業(yè)稅及附加-印花稅”調整分錄為:借:營業(yè)稅金及附加-印花稅 貸:管理費用-稅金但是現(xiàn)在出報表的時候發(fā)現(xiàn)本年利潤和利潤表當月的凈利潤不相等,想問問是否有問題?需要怎么調整
答: 你好 ;? 你貸方別做管理費用 去; 做借方管理費用負數(shù);? 不不然你系統(tǒng)取數(shù)不了? ?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問,現(xiàn)在印花稅,還有附加稅都計入營業(yè)稅金及附加嗎?
答: 您好 現(xiàn)在印花稅,附加稅都計入稅金及附加科目

