
老師,我想問(wèn)下,第一次做合并報(bào)表,他的期初數(shù)這么來(lái)算出來(lái)?
答: 如果上期編制過(guò)合并報(bào)表,那么期初數(shù)就是經(jīng)過(guò)處理的,照抄就可以了。 如果以前沒(méi)有編制過(guò)合并報(bào)表,那么期初數(shù)也要編制抵消分錄予以處理。
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來(lái),中間他們用這5000備用金花費(fèi)來(lái)報(bào)銷的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來(lái)票找財(cái)務(wù)報(bào)銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,想咨詢一下合并報(bào)表第二年的年初數(shù)是以哪些數(shù)做為年初數(shù)的 是去年合并的期末數(shù)嗎
答: 你好;? ?是看你們?nèi)ツ甑钠谀?shù)據(jù)的??


小魚(yú)兒 追問(wèn)
2021-08-04 10:18
玲老師 解答
2021-08-04 10:28