
老師好,2020年支付25萬固定資產費用,做賬借:預付賬款25萬 貸:銀行存款25萬,2021年匯算清繳已經完成,2021年8月才拿到2020年7月開的發(fā)票,我現在需要怎么做分錄呢
答: 你好 借 固定資產 應交稅費-進項稅 貸 預付賬款? ? 以前計提的折舊不能稅前扣除?
老師 我們供應商可能年底才會來票,那么我們購置的資產都是投入使用的,不是賣的產品。那我的科目,可以是借:預付賬款-**供應商 貸:銀行存款嗎 等發(fā)票來了,再:借:固定資產 貸:預付賬款。若是匯算清繳前還收不到票呢,這個設備只能全額調增嗎?還不能提取折舊?圖中是購入了會賣出去的設備,所以是庫存商品把。
答: 同學你好 收到資產就計入固定資產
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,19年的工藝品雕刻款,當時走的預付賬款、銀行存款,這個匯算清繳用調增嗎?
答: 你好你都沒做費用就不調整。但是你不可能一直掛預付賬款吧。你實際就是費用是嗎


Ailsa 追問
2021-08-04 10:41
軼塵老師 解答
2021-08-04 10:44
Ailsa 追問
2021-08-04 11:08
軼塵老師 解答
2021-08-04 11:23
Ailsa 追問
2021-08-04 11:44
軼塵老師 解答
2021-08-04 11:48