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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-08-05 10:40

你好,上一個月的劉迪,在哪個科目里面?

雨廂 追問

2021-08-05 11:24

上個月是這么做的            借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 800
                                              貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額   800
                                        借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 300
                                              貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 300

郭老師 解答

2021-08-05 11:27

這個月借應交稅費應交增值稅銷項700貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。

郭老師 解答

2021-08-05 11:28

借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應交稅費應交增值稅進項400

郭老師 解答

2021-08-05 11:28

還是繼續(xù)留迪不需要做其他的。

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一、借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費——應交增值稅(已交稅金) 二、借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2021-08-21 14:28:53
你好,本來就是這樣處理 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅
2017-03-08 16:10:35
你好,這個只能說是會計上的要求,你要說有什么原因,也沒有具體的原因。
2024-05-11 09:49:38
您好,借 應交稅費-未交增值稅 貸 銀行存款
2019-07-15 17:56:18
你可以在下個月做結(jié)轉(zhuǎn)
2017-04-10 16:57:20
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