
老師這題,它調(diào)整事項里邊有一個調(diào)整所得稅費(fèi)用的,我不明白為什么1000收入-600成本之后,還要 50財務(wù)費(fèi)用
答: 同學(xué)好 此差額部分為預(yù)提的費(fèi)用,除稅法規(guī)定的外不得稅前扣除,待實際支付時才能扣除,所以應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額
實務(wù)中所得稅費(fèi)用=遞延所得稅費(fèi)用+當(dāng)期所得稅費(fèi)用,遞延所得稅費(fèi)用怎么算
答: 你好,同學(xué)! 遞延所得稅費(fèi)用=(遞延所得稅負(fù)債期末余額-遞延所得稅負(fù)債期初余額)-(遞延所得稅資產(chǎn)期末余額-遞延所得稅資產(chǎn)期初余額)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
在第20章財務(wù)報告,在逆流交易中,涉及到損益,就要確認(rèn)少數(shù)股東的損益,那么,對于確認(rèn)的遞延所得稅費(fèi)用,也要確認(rèn)少數(shù)股東損益嗎
答: 不用的
居民企業(yè),財務(wù)費(fèi)用中的:向企業(yè)內(nèi)營業(yè)機(jī)構(gòu)支付融資利息45萬在計算所得稅時怎樣扣除,需要調(diào)整嗎?
企業(yè)沒有業(yè)務(wù),企業(yè)所得稅一直都是0申報,現(xiàn)在不讓0申報了。我可以調(diào)財務(wù)費(fèi)用嘛
請問各位大神,我這個月交企業(yè)所得稅的時候?qū)⒇攧?wù)費(fèi)用的利息估進(jìn)去了,現(xiàn)在怎么調(diào)整,等于是多估了費(fèi)用

