老師好,我們公司是今年七月辦的營業(yè)執(zhí)照,我在12月建賬,是按籌建期么?每次公司花費(fèi)的錢都是各個(gè)股東先拿的錢,如果這樣做分錄:借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 但是營業(yè)執(zhí)照上的注冊資本是500萬,我如何能在資產(chǎn)負(fù)債表中體現(xiàn)出來,這一步用做嗎?
天會亮、心會暖
于2016-12-18 15:14 發(fā)布 ??983次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級會計(jì)師
2016-12-18 15:22
老師,營業(yè)執(zhí)照上的注冊資本是500萬,這個(gè)需要股東在給公司轉(zhuǎn)款,但是現(xiàn)在股東們沒有轉(zhuǎn)款?,F(xiàn)在做賬花費(fèi)的錢都是借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款,老板們也沒說注冊資本的事情,我如果這樣做分錄,在資產(chǎn)負(fù)債表中就不會體現(xiàn)注冊資本,這樣行么
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真賬實(shí)操問題在官網(wǎng)首頁點(diǎn)在線客服會解答你這個(gè)問題的
2019-06-20 16:01:42

企業(yè)應(yīng)付款和未分配利潤里面,管理費(fèi)用在利潤表里
2018-12-29 12:04:00

你好,你的資產(chǎn)負(fù)債表上填其他應(yīng)付款的數(shù)字,未分配利潤上填上相應(yīng)的數(shù)據(jù)就行的.
2018-01-11 14:47:09

您好,建議1、收入是投保人的投入,要做收入的,2、支付賠保費(fèi)和管理費(fèi)用,要做費(fèi)用處理,不要利潤表,也要走損益科目,不做損益科目不合適的。
2019-08-13 22:41:50

同學(xué)。你沒有發(fā)票的你作為預(yù)提入賬,這是正確的處理。
只是沒有發(fā)票的費(fèi)用你不能稅前扣除。
納稅時(shí)要調(diào)增處理。
2019-08-08 21:36:14
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王雁鳴老師 解答
2016-12-18 15:17
王雁鳴老師 解答
2016-12-18 15:26