
老師,請(qǐng)問(wèn)我直接弄借管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi),貸其他應(yīng)付款,資產(chǎn)負(fù)債表不平怎么辦,是新開(kāi)的公司,第一筆分錄刻章費(fèi)用,目前沒(méi)有收入和任何費(fèi)用
答: 再做分錄 借:本年利潤(rùn) 貸:管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)
,這兩個(gè)季度都是零申報(bào),因不零申報(bào)填資產(chǎn)負(fù)債表,就庫(kù)存現(xiàn)金期末數(shù)填了200元,其他應(yīng)付款期末余788.16元,利潤(rùn)表管理費(fèi)用本年累計(jì)900元其余都為零,企業(yè)沒(méi)有發(fā)生業(yè)務(wù)
答: 你好,但是你帳也要湊這個(gè)數(shù)才是
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,您好!有個(gè)客戶的公司給5個(gè)人買社保,但沒(méi)有每月都發(fā)工資,以前的人做帳,發(fā)工資時(shí)沒(méi)有計(jì)提個(gè)人部分的社保費(fèi)。交社保時(shí):借管理費(fèi)用-社保費(fèi) 其他應(yīng)付款 5位 貸:銀行存款 導(dǎo)致現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表里的其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù),請(qǐng)問(wèn)該怎么處理
答: 你好,那就補(bǔ)計(jì)提一下就行了,借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款

