
已做計(jì)提了季度企業(yè)所得稅分錄,因?yàn)橛幸郧澳甓葟浹a(bǔ)虧損,但在實(shí)際申報(bào)時(shí)不需要交納季度企業(yè)所得稅,請(qǐng)問原計(jì)提的季度企業(yè)所得稅能否做紅字分錄調(diào)減掉呢?
答: 你好做紅字的負(fù)數(shù)金額分錄沖回就可以的
報(bào)一季度企業(yè)所得稅時(shí)能泥補(bǔ)以前年度虧損嗎
答: 你好,這個(gè)需要看當(dāng)?shù)囟惥謱?duì)這方面的管理(因?yàn)椴煌胤綄?duì)這方面的政策是有可能不同的) 我這邊季度預(yù)交申報(bào)是可以彌補(bǔ)之前年度虧損的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請(qǐng)問季度企業(yè)所得稅填報(bào)時(shí)帶不出以前年度損益怎么辦
答: 以前年度虧損是吧?你匯算清繳了嘛

