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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-08-06 10:16

借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除貸其他收益或者是營業(yè)外收入
抵扣的,分錄借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除。

luckyld 追問

2021-08-06 11:08

老師,進(jìn)項(xiàng)加記抵減,是用當(dāng)月進(jìn)稅額的那個(gè)數(shù)字乘以百分之十這么算嗎?

郭老師 解答

2021-08-06 11:09

你好,進(jìn)項(xiàng)稅額乘以10%。

luckyld 追問

2021-08-06 11:13

加計(jì)扣除只一個(gè)月管一個(gè)月的是嗎?我這月不用加計(jì)扣除,下個(gè)月就只能用下個(gè)月的加計(jì)扣除數(shù)是嗎?

郭老師 解答

2021-08-06 11:20

按月做的只能是當(dāng)月的,如果你之前月份沒有做的情況下去稅務(wù)局修改。

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2021-08-06 10:16:51
財(cái)政部 稅務(wù)總局 海關(guān)總署公告2019年第39號(hào)第八條規(guī)定,自2019年4月1日起,試行增值稅期末留抵稅額退稅制度。
2019-11-15 16:40:45
你好 借成本費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng) 貸銀行?
2021-09-03 10:46:35
你需要將這筆紅字金額加到現(xiàn)在申報(bào)的報(bào)表里面......
2019-08-12 16:31:29
你好,是做無票收入全額收入
2022-08-09 12:34:49
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