
如果我公司應(yīng)繳增值為5200元,稅控裝置允許扣除280元,實(shí)際繳納增值稅4920元,請問老師,公司的附加稅費(fèi)依那個(gè)增值稅為計(jì)稅依據(jù)?謝謝!
答: 你好 增值稅為計(jì)稅依據(jù)是,實(shí)際繳納增值稅4920元
計(jì)提增值稅附加稅,計(jì)稅依據(jù)按本月實(shí)際繳納的增值稅嗎?還是本月增值稅的銷項(xiàng)稅額為計(jì)稅依據(jù)
答: 計(jì)提增值稅附加稅,計(jì)稅依據(jù)按本月實(shí)際應(yīng)繳納的增值稅
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅附加稅計(jì)算,是依據(jù)應(yīng)繳納增值稅額,還是應(yīng)繳納增值稅額減去可減免增值稅額的實(shí)際繳納金額
答: 你好!依據(jù)當(dāng)月實(shí)際要繳納稅金計(jì)算

