請(qǐng)問(wèn)報(bào)關(guān)數(shù)量應(yīng)該是800個(gè)填成了200個(gè) 發(fā)票已經(jīng)開(kāi) 問(wèn)
同學(xué),你好 那你金額就不一樣的 答
@郭老師,有個(gè)問(wèn)題我想請(qǐng)教下,就是我們?cè)纫呀?jīng)按56 問(wèn)
若原先開(kāi)票的 5634 元是含稅價(jià)(13% 稅率),則換型號(hào)后的差價(jià) 84 元默認(rèn)也是 含稅差價(jià)(即包含增值稅的總差價(jià))。原先開(kāi)票時(shí),5634 元含稅價(jià)中已包含增值稅(5634÷1.13×13%); 換貨后,總價(jià)款減少 84 元(含稅),相當(dāng)于對(duì)方實(shí)際支付的含稅金額減少 84 元,因此應(yīng)退還對(duì)方 84 元含稅差價(jià)。開(kāi)具 紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票,沖減原 5634 元發(fā)票中的 84 元含稅金額(即沖減不含稅金額 74.34 元,增值稅 9.66 元); 重新按調(diào)整后金額(5634-84=5550 元)開(kāi)票,或直接紅沖 84 元后,對(duì)方按 5550 元支付尾款,實(shí)際應(yīng)退對(duì)方 84 元(含稅差價(jià)),無(wú)需單獨(dú)扣除稅點(diǎn),通過(guò)紅沖發(fā)票自然調(diào)整增值稅即可 答
老師:個(gè)體戶(hù)要如何應(yīng)對(duì)社保新規(guī)?怎么做,及合規(guī)又節(jié) 問(wèn)
你好,說(shuō)實(shí)話(huà),沒(méi)有這樣的辦法。 如果有的話(huà),企業(yè)老板就不會(huì)郁悶了。 除非你都找些已經(jīng)退休的人。才能解決。 答
您好老師,我們車(chē)間裝修好了,其中我們有一間測(cè)試間 問(wèn)
你買(mǎi)的設(shè)備讓對(duì)方看設(shè)備的就可以的。你是用在研發(fā)上面的,你的折舊費(fèi)做的研發(fā)支出。 答
小規(guī)模納稅人未開(kāi)票收入填在增值稅及附加稅費(fèi)申 問(wèn)
跟開(kāi)的普票收入合計(jì)填報(bào) 答

老師,請(qǐng)問(wèn)這些東西要怎么做賬務(wù)處理,該做固定資產(chǎn)還是低值易耗品
答: 你好,這些都可以一次性計(jì)入費(fèi)用的
你好老師 酒店業(yè)廚房的廚師長(zhǎng)離職,盤(pán)點(diǎn)廚房的固定資產(chǎn)和低值易耗品,出現(xiàn)差異,但是他也不知道什么原因少的??鬯べY和下邊廚師的工資的賬務(wù)處理怎么做。固定資產(chǎn)少了扣工資怎么處理低值易耗品少了扣工資怎么處理
答: 借:其他應(yīng)收款 貸:周轉(zhuǎn)材料 固定資產(chǎn)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好老師酒店業(yè)廚房的廚師長(zhǎng)離職,盤(pán)點(diǎn)廚房的固定資產(chǎn)和低值易耗品,出現(xiàn)差異,但是他也不知道什么原因少的??鬯べY和下邊廚師的工資的賬務(wù)處理怎么做。固定資產(chǎn)少了扣工資怎么處理低值易耗品少了扣工資怎么處理
答: 同學(xué)你好 直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出 扣的工資做其他應(yīng)收款


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2016-12-19 16:04
鄒老師 解答
2016-12-19 15:41
鄒老師 解答
2016-12-19 15:47
鄒老師 解答
2016-12-19 16:05