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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2016-12-19 15:53

但是有些不是在進貨的時候交稅額的,是后期補開發(fā)票的時候,再給稅點的  那怎么處理

319800380 追問

2016-12-19 16:07

那照這樣的話,那以8個點取得進項稅額是不單獨入賬的,包括收到8個點的銷項也是,到月底直接交增值稅額才以管理費用入賬?還是以應交稅費——應交增值稅科目入賬?

宋生老師 解答

2016-12-19 15:49

您好!是這樣的。你買進來100塊錢,加8個點,就是108塊。你就借原材料108  代現金108就可以了。
賣出去也是一樣。

宋生老師 解答

2016-12-19 15:56

您好!也是一樣的啊。開發(fā)票的時候是多少錢,就按多少錢入賬。

宋生老師 解答

2016-12-19 16:11

您好1是的。那稅點都不是單獨入的。
應交稅費-應交增值稅入賬。

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您好!是這樣的。你買進來100塊錢,加8個點,就是108塊。你就借原材料108 代現金108就可以了。 賣出去也是一樣。
2016-12-19 15:49:15
你好,按發(fā)票做入庫分錄 可以等有銷項發(fā)票的時候認證進項
2017-07-28 10:43:12
不可以暫估進項稅額的。
2020-05-13 15:02:37
沒有辦法,這個都跨月了,沒有跨月還可以作廢。。。。。。。
2019-11-12 09:57:24
你好!應交增值稅=銷售稅-進項稅,進項為供應商貨物的10%,銷項為你銷售商品的16%,這個跟你商品銷售的價格即毛利率有關,比如未稅進價100,進項稅10,假如120賣出,則銷項為120*16%=19.2,應交增值稅=19.2-10=9.2,若按你的2%計算,應補9.2-2.4=6.8 6.8/120=5.67%
2018-11-15 21:46:41
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