
老師,去年有一張憑證,借方修理費(fèi)貸方掛應(yīng)付賬款,結(jié)果貸方掛到了庫存現(xiàn)金,今年該怎么調(diào)整呢
答: 借庫存現(xiàn)金貸應(yīng)付賬款。
"老師,庫存現(xiàn)金支付的車輛維修費(fèi),對方給我們開了專票,會計分錄用不用先記入應(yīng)付賬款,再轉(zhuǎn)入庫存現(xiàn)金,還是直接借 管理費(fèi)用-車輛維修費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項稅額 貸 庫存現(xiàn)金"
答: 對,直接記入庫存現(xiàn)金即可。同時,要記入應(yīng)交進(jìn)項稅額,以保證準(zhǔn)確計算稅收。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
借:庫存現(xiàn)金貸:應(yīng)付賬款什么意思
答: 你得看一下你們之前多付了貨款,是不是退回來了。


11876948484884 追問
2021-08-10 09:47
郭老師 解答
2021-08-10 09:50