
老師,你好!我人店面的租金,原本應(yīng)該是5000元/個(gè)月,然后每兩個(gè)月為一期正常繳納,現(xiàn)在是8月份了,要預(yù)交9-10月的租金了,應(yīng)該是交10000元,可是由于疫情,然后商場時(shí)不時(shí)的要求閉店,所以優(yōu)惠了10%,相當(dāng)我們這兩個(gè)月交9000元就可以了。請問怎么做會(huì)計(jì)分錄比較好呢?內(nèi)賬的。還是直接:借:預(yù)付賬款-商場9000,貸;銀行存款 9000.然后9月和10月分別分?jǐn)偅ń瑁轰N售費(fèi)用-租金4500,預(yù)付賬款-商場4500)。內(nèi)賬的,請問這樣做可以嗎?
答: 你好,同學(xué)。 你直接?按9000作為租金處理就可以了的 借,銷售費(fèi)用? ?4500 貸,預(yù)付賬款? 4500 每月按上處理 你的分錄可以的
實(shí)際上我們企業(yè)是預(yù)充到總卡,然后再分配,開票月底使用多少才開多少我們就直接預(yù)付賬款 貸銀行存款,到時(shí)候開了多少票就按使用部門,借銷售費(fèi)用 貸預(yù)付賬款對嗎,直到把預(yù)付賬款攤完
答: 你好可以的 可以這么做的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
有一筆款在8月份預(yù)付了一部分,但是發(fā)票未收到,9月份支付了尾款支付,發(fā)票也收到了,8月份是做的借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 現(xiàn)在收到發(fā)票之后,直接做成借:銷售費(fèi)用 -尾款 貸:銀行存款 預(yù)付賬款 可以?
答: 同學(xué)你好,這樣做是正確的。

