
老師,你好!我人店面的租金,原本應該是5000元/個月,然后每兩個月為一期正常繳納,現(xiàn)在是8月份了,要預交9-10月的租金了,應該是交10000元,可是由于疫情,然后商場時不時的要求閉店,所以優(yōu)惠了10%,相當我們這兩個月交9000元就可以了。請問怎么做會計分錄比較好呢?內賬的。還是直接:借:預付賬款-商場9000,貸;銀行存款 9000.然后9月和10月分別分攤(借:銷售費用-租金4500,預付賬款-商場4500)。內賬的,請問這樣做可以嗎?
答: 你好,同學。 你直接?按9000作為租金處理就可以了的 借,銷售費用? ?4500 貸,預付賬款? 4500 每月按上處理 你的分錄可以的
有一筆款在8月份預付了一部分,但是發(fā)票未收到,9月份支付了尾款支付,發(fā)票也收到了,8月份是做的借 預付賬款 貸 銀行存款 現(xiàn)在收到發(fā)票之后,直接做成借:銷售費用 -尾款 貸:銀行存款 預付賬款 可以?
答: 同學你好,這樣做是正確的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
像問一個實操問題。就是我們是給商超供貨的,商超把錢給我們,我們開票,我們找物流拉貨,給物流打款的時候做賬是:借:預付賬款 貸:銀行存款 開出發(fā)票沖賬的時候是:借:銷售費用貸:預付賬款,但是這樣我覺得不太合適,應該商超把錢給我們我們算到收入里了,我覺得是不是入成本比入銷售費用好,但是入成本的話,賬怎么做比較合適?
答: 你們是代收代付還是給他開到了貨物里面。

